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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 16:52

你好,沖銷多計(jì)提的工資
借;應(yīng)付職工薪酬86300,貸;以前年度損益調(diào)整 86300

peili 追問

2020-07-14 16:53

不是充費(fèi)用嗎?

peili 追問

2020-07-14 16:54

全部分錄給我寫一下

peili 追問

2020-07-14 16:54

我之前都用利潤分配–未分配利潤,沒有用以前年度損益

鄒老師 解答

2020-07-14 16:59

你好,因?yàn)槭强缒甑膿p益事項(xiàng),不通過期間費(fèi)用科目核算的
沒有用以前年度損益調(diào)整科目,那賬務(wù)處理就是
借;應(yīng)付職工薪酬86300,貸;利潤分配–未分配利潤86300
借;銀行存款等科目86300,貸;應(yīng)付職工薪酬86300

peili 追問

2020-07-14 17:00

如果有以前年度損益,最后這個(gè)科目也是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里了吧?

鄒老師 解答

2020-07-14 17:03

你好,是的,是這樣的

peili 追問

2020-07-14 17:05

如果補(bǔ)做跨年的費(fèi)用,也是用以前年度損益,不用期間費(fèi)用科目嗎?

鄒老師 解答

2020-07-14 17:10

你好,是的,是這樣的

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相關(guān)問題討論
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-02-17 14:08:59
你好,不影響,只是影響期末未分配利潤的
2018-03-27 10:49:54
你好,是的
2017-05-04 11:05:31
你好,沖銷多計(jì)提的工資 借;應(yīng)付職工薪酬86300,貸;以前年度損益調(diào)整 86300
2020-07-14 16:52:14
不會(huì)啊……可以寫出來嘛
2019-05-15 18:25:28
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