
繳納印花稅是做營業(yè)稅金及附加還是稅金及附加?這月繳納印花稅必須要計提嗎?直接計入可以嗎?
答: 你好!計入稅金及附加。然后再付
計提營業(yè)稅金及附加中的印花稅是:借 管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 或 借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 。有一家已經做賬做成借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 有沒有問題?
答: 小準則用稅金及附加 大準則用管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繳納營業(yè)賬簿印花稅1250元,是直接做分錄:借稅金及附加,貸現金,還是先計提:借稅金及附加,貸應交稅費印花稅。繳納時,借應交稅金印花稅,貸現金?
答: 你好,是需要計提的
上一年計提印花稅 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅金—印花稅 付款的印花稅錄入主營業(yè)務稅金及附加 現在怎么沖掉應交稅金—應交印花稅
計提印花稅計入哪個會計科目吖?是不是借:營業(yè)稅金及附加 待:應交稅費-應交印花稅 繳納是借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款? 營業(yè)稅金及附加和稅金及附加有什么區(qū)別么?
嗯 印花稅原來計入管理費用,但營改增后,營業(yè)稅金及附加 也變成了 稅金及附加,所以也一并 計入 “稅金及附加”那分錄是不是 借:營業(yè)稅金及附加 貸:管理費用~印花稅?

