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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-13 20:56

你好
支付
借,管理費(fèi)用
貸,銀行存款
抵稅了
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增減免稅款
貸,管理費(fèi)用

丟丟 追問(wèn)

2020-07-13 21:11

老師因?yàn)橛辛舻锥愵~,所以只填了減免稅額的表,這個(gè)要等用抵扣的時(shí)候在轉(zhuǎn)出來(lái)嗎

立紅老師 解答

2020-07-13 21:13

你好,可以,可以抵扣時(shí)再做減免稅的分錄

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你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-09-12 11:48:43
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-07-11 10:18:20
借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-04-07 11:18:20
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-07-03 17:56:08
你好 支付 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 抵稅了 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增減免稅款 貸,管理費(fèi)用
2020-07-13 20:56:07
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