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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-13 17:10

一、預(yù)繳增值稅月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)處理。

魚小寶 追問

2020-07-13 17:12

不是月底轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎

魚小寶 追問

2020-07-13 17:12

借預(yù)交增值稅,貸銀行,月底借未交增值稅貸預(yù)交增值稅

江老師 解答

2020-07-13 17:13

可以月末結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅,也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅

魚小寶 追問

2020-07-13 17:13

月底結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了?

魚小寶 追問

2020-07-13 17:14

下月交稅總未交增值稅怎么做分錄

江老師 解答

2020-07-13 17:16

一、具體的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:
1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(預(yù)交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

魚小寶 追問

2020-07-13 17:36

那預(yù)繳的附加稅怎么計提呢

江老師 解答

2020-07-14 09:02

一、借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費—— 應(yīng)交城建稅

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你好!結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值
2019-01-08 16:40:21
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-03-20 13:02:02
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
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