老師,請問認(rèn)證的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票怎么做分錄啊?謝謝老師
強(qiáng)健的板栗
于2020-07-13 16:11 發(fā)布 ??1009次瀏覽
- 送心意
龍楓老師
職稱: 注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員
2020-07-13 16:13
發(fā)生時做:
借:管理費(fèi)用——技術(shù)服務(wù)費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
抵減應(yīng)交增值稅時,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減增值稅)
貸:管理費(fèi)用
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借:管理費(fèi)用等--服務(wù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2018-03-28 13:01:39

您好
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280
管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1500
貸:銀行存款 1780
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280
2019-11-03 11:09:45

您好,進(jìn)口的,借,無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人如果代扣代繳增值稅的,否則無此分錄),貸,現(xiàn)金或者銀行存款等科目。出口的,借,現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸,其他業(yè)務(wù)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,其他業(yè)務(wù)成本,貸,無形資產(chǎn)等科目。
2019-06-27 08:55:32
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