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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-13 15:24

你好
增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。=600*380*13%加上(65600加上51460)/(1加上13%)*13%

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你好 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。=600*380*13%加上(65600加上51460)/(1加上13%)*13%
2020-07-13 15:24:04
你好!是的。正常是這樣。
2021-03-26 15:58:17
我公司是增值稅一般納稅人,主要從事有色金屬的加工、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售(含出口)業(yè)務(wù),因財(cái)務(wù)人員工作失誤,2009年某月,將估價(jià)銷(xiāo)售的產(chǎn)品在次月未進(jìn)行先沖回再調(diào)整,結(jié)果出現(xiàn)少計(jì)收入的問(wèn)題,在今年國(guó)稅稽查部門(mén)檢查中發(fā)現(xiàn),由此產(chǎn)生增值稅款100余萬(wàn)元,目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)此項(xiàng)檢查查補(bǔ)稅款能否抵頂現(xiàn)在的留抵?如果可以將查補(bǔ)稅款沖減留抵是否還要加處罰款?另外《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問(wèn)題的批復(fù)國(guó)稅函[2005]169號(hào)》我公司是否適用?稽查部門(mén)能否可以依據(jù)上述文件精神將這項(xiàng)問(wèn)題在稽查報(bào)告中反映出來(lái)?謝謝.
2017-07-03 09:02:50
您好,就是應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù),您系統(tǒng)應(yīng)該也可以查到財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)的
2019-10-20 10:28:40
你好,一年只有一個(gè)月繳納增值稅,而且稅負(fù)率異常偏低,是有很大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
2018-10-25 12:02:34
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