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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-10 22:54

您好,應(yīng)該還有一筆分錄,借應(yīng)收賬款,貸:銀行存款。

f(x) 追問

2020-07-10 22:57

為什么走的是應(yīng)收賬款???應(yīng)收不是資產(chǎn)類的嗎

小林老師 解答

2020-07-10 22:57

您好,這個(gè)是對(duì)照你給的分錄說的,往來要平賬。

f(x) 追問

2020-07-10 22:58

沒有明白為什么用應(yīng)收賬款這個(gè)科目

小林老師 解答

2020-07-10 22:59

您好,因?yàn)槟慕o分錄是貸:應(yīng)收賬款,所以為了平應(yīng)收賬款,才借應(yīng)收賬款。

f(x) 追問

2020-07-10 23:05

我就是不明白為什么用應(yīng)收賬款啊,老師

f(x) 追問

2020-07-10 23:07

他是這樣的,對(duì)方給我們公司開了一個(gè)發(fā)票,之前給她錢了,后來開了給我們了,她收到發(fā)票時(shí)候?qū)懙姆咒浭墙韫芾碣M(fèi)用   貸應(yīng)收賬款    我不知道為什么這樣做

小林老師 解答

2020-07-10 23:07

您好,為什么會(huì)計(jì)做賬是
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)收賬款 呢,這個(gè)沒有明白,
我是為了沖您的應(yīng)收賬款,所以才用的應(yīng)收賬款,至于您的分錄里為什么有應(yīng)收賬款,我也不清楚,

f(x) 追問

2020-07-10 23:09

給他錢了,沒有給票,這個(gè)會(huì)計(jì)沒有辦法做賬,那用應(yīng)收賬款的話,是相當(dāng)于把錢借給他嗎?

小林老師 解答

2020-07-10 23:10

您好,所以,付款的分錄如何做?也是借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款,最終的結(jié)果,應(yīng)收賬款是零。是您會(huì)計(jì)的記賬原因?qū)е碌摹?/p>

f(x) 追問

2020-07-10 23:10

那如果7月份給對(duì)方錢了,對(duì)方?jīng)]有給開票,七月份怎么做賬啊?等到8月份對(duì)方給票了,該怎么沖呢?

小林老師 解答

2020-07-10 23:12

您好,7月,借其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,8月,借:成本/費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款。

f(x) 追問

2020-07-10 23:13

那我們公司會(huì)計(jì)那樣做賬對(duì)嗎?怎么做賬才更好呢?他這樣做賬我沒有理解,您那邊有更容易理解的做賬辦法嗎?

f(x) 追問

2020-07-10 23:14

如果這個(gè)票是我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,也是其他應(yīng)收款嗎,能用應(yīng)收賬款嗎

小林老師 解答

2020-07-10 23:15

您好,租賃對(duì)于承租方,絕大多數(shù)就是其他應(yīng)收款。

f(x) 追問

2020-07-10 23:21

那這個(gè)用其他應(yīng)收款怎么理解呢?是相當(dāng)于把錢借給他,他給票就沖銷,不給錢就掛賬等他還錢嗎?

小林老師 解答

2020-07-10 23:26

您好,是的,您的理解非常正確。

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