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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-10 13:57

看截圖實務(wù)中是不處理,不等就算,不等也可以提交申報

非布司他9426 追問

2020-07-10 14:01

有辦法可以處理的相等嗎?

maize老師 解答

2020-07-10 14:02

你看我的截圖,這個案例借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

非布司他9426 追問

2020-07-10 14:05

我的就是這種情況,但是我沒看明白圖上的處理方法,麻煩老師給講講吧

maize老師 解答

2020-07-10 14:14

你直接調(diào)資產(chǎn)負債表上面年初數(shù)就可以,對應(yīng)資產(chǎn)負債表修改年初數(shù)

非布司他9426 追問

2020-07-10 14:16

我修改了未分配利潤另一邊修改那個科目?

maize老師 解答

2020-07-10 14:25

你這個以前年度損益調(diào)整,對應(yīng)之前科目做應(yīng)付賬款,那這個修改應(yīng)付賬款年初數(shù)

非布司他9426 追問

2020-07-10 14:32

哦哦好的,老師我還想問一下,對于企業(yè)來說,我申報的時候是兩個表不等的好還是我改了期初數(shù)相等的好?

非布司他9426 追問

2020-07-10 14:34

為啥以前年度損益科目不得對應(yīng)現(xiàn)金科目?我的費用票只走現(xiàn)金啊

maize老師 解答

2020-07-10 14:43

你對應(yīng)現(xiàn)金,那你這個改不了現(xiàn)金,你這個現(xiàn)金沒有變動,是,實務(wù)中是不處理,理論是這樣

非布司他9426 追問

2020-07-10 14:44

好的清楚了謝謝

maize老師 解答

2020-07-10 14:51

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負債表與利潤表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元 是因為以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤 不在凈利潤中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤分配-未分配利潤中 造成勾稽差這個數(shù) 要是想達到一致 您需要改資產(chǎn)負債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤期初 和您做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的分錄科目的項目 比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
2022-01-14 15:41:56
你好,因為以前年度損益調(diào)整,它影響未分配利潤,卻不影響你本年的利潤。
2021-10-25 17:32:29
你好,出具財務(wù)報表時,需要講記到以前年度損益調(diào)整里的數(shù)據(jù),調(diào)整到以前年度報表中。 年度報稅表,相應(yīng)的需要修改后重新申報。
2021-09-20 21:02:35
你好你做以前年度損益調(diào)整對應(yīng)科目做啥, 調(diào)資產(chǎn)負債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
2021-05-11 08:26:02
企業(yè)發(fā)現(xiàn)與以前期間相關(guān)的重要差錯,應(yīng)采用追溯重述法,調(diào)整本年度會計報表的年初數(shù)和上年數(shù)等
2021-03-29 13:37:12
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