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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2020-07-10 11:18

調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費和未分配利潤的年初數(shù),應(yīng)交稅費年初數(shù)改為=原數(shù)-調(diào)整數(shù),未分配利潤年初數(shù)改為-調(diào)整數(shù)

含糊的毛巾 追問

2020-07-10 16:43

就是說在6月份的資產(chǎn)負(fù)債表中直接把“應(yīng)交稅費”和\\"利潤分配\\"兩個科目年初數(shù)修改成調(diào)整后的數(shù)?

萱萱老師 解答

2020-07-10 17:21

你好,你的理解是正確的

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相關(guān)問題討論
貸方用的啥科目,你可以說下么,
2019-10-16 14:54:19
你好 以前年度損益調(diào)整,最后是轉(zhuǎn)入利潤分配科目的,當(dāng)然影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤項目
2020-01-18 09:09:48
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好,要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去的,然后在所有者權(quán)益變動表里面進(jìn)行調(diào)整
2020-06-16 09:59:34
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 你好,符合這個勾稽關(guān)系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
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