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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-09 19:13

你好,你的要求是寫會(huì)計(jì)分錄?

大膽的黃豆 追問

2020-07-09 19:29

也可以幫我謝謝金額謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-07-09 19:43

你把題目完整復(fù)制過來不要截圖

大膽的黃豆 追問

2020-07-09 19:54

1.1月4日從遼寧本溪鋼廠購(gòu)入鋼坯一批,增值稅專用發(fā)票列明10噸,單價(jià)4000元;增值稅額6800元,價(jià)稅合計(jì)46800.00,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付。附件2張。 2.1月5日行政管理部購(gòu)買500元的禮品,以現(xiàn)金支付。附件1張。 3.1月5日制造部領(lǐng)用鋼坯20噸,焦煤20噸用于30cm石油管材生產(chǎn)。附件1張。 4.1月7日收到泛美集團(tuán)投資資金20000美元,匯率6.2元。(轉(zhuǎn)賬支票2PW001,存入招行)。附件1張。 5.1月8日開出現(xiàn)金支票提取備用金1000元。附件1張。 6.1月12日銷售領(lǐng)用包裝物(隨同產(chǎn)品出售,不單獨(dú)計(jì)價(jià))100個(gè)。附件1張。 7.1月15日向中石油湖南分公司銷售

大膽的黃豆 追問

2020-07-09 19:56

7.1月15日向中石油湖南分公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票列明30cm石油管材200噸,單價(jià)6000元;增值稅額204000元,價(jià)稅合計(jì)1404000元,貨款尚未收到。附件2張。 8.1月18日衡陽(yáng)市機(jī)械維修公司數(shù)控機(jī)床維修費(fèi)1000元,增值稅170元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付。附件2張。 9.1月22日收到中石化湖南分公司前欠貨款50000元存入銀行。附件1張。 10.1月22日行政管理部支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)3000元,轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003。附件1張。 11.1月31日分配本月工資費(fèi)用155000元,其中制造部生產(chǎn)工人80000元,制造部管理人員20000元,行政管理部管理人員5000元,財(cái)務(wù)部100

大膽的黃豆 追問

2020-07-09 19:57

11.1月31日分配本月工資費(fèi)用155000元,其中制造部生產(chǎn)工人80000元,制造部管理人員20000元,行政管理部管理人員5000元,財(cái)務(wù)部10000元,供應(yīng)部20000元,銷售部20000元。附件1張。 12.1月31日計(jì)提固定資產(chǎn)折舊15000元,其中制造部12500元,管理部門2500元。附件1張。 13.1月31日攤銷本月無形資產(chǎn)商標(biāo)權(quán)3000元。附件1張。 14.1月31日計(jì)提本月長(zhǎng)期借款(用于日常周轉(zhuǎn),到期還本付息)利息35000元,年利率5%。附件1張。 15.1月31日結(jié)轉(zhuǎn)分配生產(chǎn)30CM石油管材應(yīng)承擔(dān)制造費(fèi)用。附件1張。 16.1月31日結(jié)轉(zhuǎn)本月期間損益。附件0張。

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:25

1.借原材料40000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額6800
貸應(yīng)付賬款46800

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:25

2.借管理費(fèi)用500
貸庫(kù)存現(xiàn)金500

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:32

第三個(gè)題目的附件在哪里?

大膽的黃豆 追問

2020-07-09 20:35

是這個(gè)嗎老師

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:44

嗯? 是這我接著做給你

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:55

3.借制造費(fèi)用112970
貸原材料112970

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:56

4.借銀行存款124000
貸實(shí)收資本124000

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:56

5.借庫(kù)存現(xiàn)金1000
貸銀行存款1000

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:57

6.借銷售費(fèi)用10000
帶周轉(zhuǎn)材料10000

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:58

7借應(yīng)收賬款1404000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅204000

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:59

8.借管理費(fèi)用1000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額170
貸銀行存款1170

暖暖老師 解答

2020-07-09 20:59

9.借銀行存款50000
貸應(yīng)收賬款50000

暖暖老師 解答

2020-07-09 21:00

10借管理費(fèi)用3000
貸銀行存款3000

暖暖老師 解答

2020-07-09 21:01

11.借生產(chǎn)成本80000
制造費(fèi)用20000
管理費(fèi)用35000
銷售費(fèi)用20000
貸應(yīng)付職工薪酬155000

暖暖老師 解答

2020-07-09 21:02

12.借制造費(fèi)用12500
管理費(fèi)用2500
貸累計(jì)折舊15000

暖暖老師 解答

2020-07-09 21:03

13.借管理費(fèi)用3000
貸累計(jì)攤銷3000

暖暖老師 解答

2020-07-09 21:04

14.借財(cái)務(wù)費(fèi)用35000
貸應(yīng)付利息35000

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
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借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
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您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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