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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-08 10:31

你好,計提的是應(yīng)發(fā)金額,沒扣除社保個稅等的金額。
1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 1000
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 1000

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 1000
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 100
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 900

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

往事隨風(fēng) 追問

2020-07-08 10:39

那老師計提的時候個人負(fù)擔(dān)的部分不就計入到費用里了嗎? 按規(guī)定個人負(fù)擔(dān)的部分不應(yīng)記入到費用里呀?

樸老師 解答

2020-07-08 10:42

對,直接在工資里包含了,一塊和工資計入對應(yīng)的費用科目了,不用再單獨記

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相關(guān)問題討論
發(fā)放工資還有個貸其他應(yīng)收款――個人社保 其余的都對的
2018-11-24 13:10:34
你好! 借 管理費用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-代扣社保 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-代扣社保 貸 銀行存款
2018-04-06 09:56:33
您好,同學(xué),您的分錄不完整: 借:管理費用-工資 管理費用-社保(公司承擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(公司承擔(dān)部分)
2020-07-02 14:37:28
你好 借管理費用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2022-02-28 15:49:55
你好!不計入單位費用 借:管理費用(或生產(chǎn)成本、制造費用、銷售費用、在建工程)--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 下個月發(fā)放工資會計分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)   其他應(yīng)付款-個人社保   其他應(yīng)付款-個稅   其他應(yīng)付款-公積金
2016-09-12 15:38:26
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