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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-08 10:16

您好
進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)不需要交增值稅,進(jìn)項稅和銷項稅不需要進(jìn)行單獨(dú)賬務(wù)處理

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:17

那好幾個月不用交增值稅,這個月需要交,對進(jìn)項和銷項一次性處理嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:17

年末的時候一次性寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:18

那可以哪個月交稅哪個月處理吧?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:19

是的 也可以哪個月交稅哪個月處理

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:20

哦,有的會計是每個月都處理了,這個和個人的做賬習(xí)慣是不有關(guān)系?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:21

是的  我自己是年末的時候一次性就好了

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:22

哦哦,好的老師

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:22

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:36

賬里比申報的銷項稅多了3分錢。這個怎么處理老師?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:36

通過營業(yè)外收支科目調(diào)整就好了

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:37

二級科目應(yīng)該怎么寫老師?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:37

可以計入營業(yè)外收入-其他

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:40

例如,申報時,計稅銷售額63330.95     銷項8233.03      賬里主營業(yè)務(wù)收入63330.94   銷項8233.06
應(yīng)該怎么調(diào)整老師?可以寫一下分錄嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:41

借:營業(yè)外支出-其他 0.03
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 0.03

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:42

老師,是申報比賬里少0.03。應(yīng)該是營業(yè)外收入吧,然后銷項稅計在借方

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:43

對對對 我看反了 實在對不起 您說的對的

和諧的寶貝 追問

2020-07-08 10:46

沒事沒事,誰都有看反的時候

bamboo老師 解答

2020-07-08 10:47

嗯嗯 實在不好意思哈

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