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和諧的寶貝
于2020-07-08 10:15 發(fā)布 ??1948次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-08 10:16
您好進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)不需要交增值稅,進(jìn)項稅和銷項稅不需要進(jìn)行單獨(dú)賬務(wù)處理
和諧的寶貝 追問
2020-07-08 10:17
那好幾個月不用交增值稅,這個月需要交,對進(jìn)項和銷項一次性處理嗎?
bamboo老師 解答
年末的時候一次性寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)
2020-07-08 10:18
那可以哪個月交稅哪個月處理吧?
2020-07-08 10:19
是的 也可以哪個月交稅哪個月處理
2020-07-08 10:20
哦,有的會計是每個月都處理了,這個和個人的做賬習(xí)慣是不有關(guān)系?
2020-07-08 10:21
是的 我自己是年末的時候一次性就好了
2020-07-08 10:22
哦哦,好的老師
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
2020-07-08 10:36
賬里比申報的銷項稅多了3分錢。這個怎么處理老師?
通過營業(yè)外收支科目調(diào)整就好了
2020-07-08 10:37
二級科目應(yīng)該怎么寫老師?
可以計入營業(yè)外收入-其他
2020-07-08 10:40
例如,申報時,計稅銷售額63330.95 銷項8233.03 賬里主營業(yè)務(wù)收入63330.94 銷項8233.06應(yīng)該怎么調(diào)整老師?可以寫一下分錄嗎?
2020-07-08 10:41
借:營業(yè)外支出-其他 0.03貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 0.03
2020-07-08 10:42
老師,是申報比賬里少0.03。應(yīng)該是營業(yè)外收入吧,然后銷項稅計在借方
2020-07-08 10:43
對對對 我看反了 實在對不起 您說的對的
2020-07-08 10:46
沒事沒事,誰都有看反的時候
2020-07-08 10:47
嗯嗯 實在不好意思哈
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 206463 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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