
老師你好!公司都是跨月計提工資,前任會計以實發(fā)工資,和實繳工資直接入成本,而我接手的時候,交七月份社保,代扣6月工資個人部分,如何帳務(wù)處理?
答: 你好,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
請問如果現(xiàn)在還算不準(zhǔn)上月工資,而現(xiàn)在要計提算成本,如果實發(fā)工資與計提工資不相符,怎么辦?
答: 你好,如果多計提了,就沖銷多計提 如果少計提了,就補計提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是個人獨自企業(yè),1月份多計提了工資,已經(jīng)做到成本里,與實發(fā)工資不符,請問老師能沖掉么?
答: 嗯嗯,可以的,沒有問題哦


蕾 追問
2020-07-07 17:23
蕾 追問
2020-07-07 17:23
答疑蘇老師 解答
2020-07-07 17:24