
老師,這個(gè)應(yīng)收賬款,如果本月我沒(méi)有收到賬款,那編寫(xiě)負(fù)債表的時(shí)候,需要負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎,不然我的負(fù)債和所有者權(quán)益里面,沒(méi)有體現(xiàn)跟這筆相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù),那不是我的負(fù)債表等式不平衡了啊
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)什么應(yīng)收賬款?
期初應(yīng)收賬款余額10000元,對(duì)應(yīng)的負(fù)債和所有者權(quán)益科目應(yīng)怎么錄入帳套
答: 這個(gè)直接看同期的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那怎么看它是屬于負(fù)債和所有者權(quán)益還是資產(chǎn)呀[愉快]
答: 好,具體是哪個(gè)科目發(fā)來(lái)看一下?

