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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-07 14:52

你好,可以的,調整分錄是 
借;其他應收款,貸;其他應付款

FREEPANDA 追問

2020-07-07 16:51

老師,你好,我想再問一下。分錄是這樣寫嗎,借:其他應收款-負數(shù)余額(紅字)嗎

鄒老師 解答

2020-07-07 16:54

你好,不是。調整分錄就是
借;其他應收款,貸;其他應付款
這個分錄借貸方都是藍字

FREEPANDA 追問

2020-07-07 17:09

意思就是說我直接把在其他應付款貸方的余額寫進分錄就是了,不需要紅字負數(shù)對嗎

鄒老師 解答

2020-07-07 17:19

你好,是的,調整分錄是
借;其他應收款,貸;其他應付款
這個分錄借貸方都是藍字

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相關問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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