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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-07 13:21

你好,付款時借預付賬款帶貸行存款,,攤銷時借管理費用貸預付賬款

薄荷微涼 追問

2020-07-07 13:24

好的,謝謝。還有公司收到員工生物津貼9000.我寫借銀行存款,貸其他應付款。付給員工津貼時扣了500費用,剩余的銀轉,該如何做賬

玲老師 解答

2020-07-07 13:36

你好,為什么要扣500元費用?這500元費用是用到哪里了?

薄荷微涼 追問

2020-07-07 13:58

是社保費用。當時是這樣的,她交社保費用1000.當時從工資里扣掉五百社保費,剩下的五百再從她生育津貼里扣出。這兩筆該怎么做賬

玲老師 解答

2020-07-07 14:06

您好,扣款的500元先記,其他應收款,然后發(fā)這個津貼的時候扣回來,借其他應付款貸銀行存款,其他應收款500元

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相關問題討論
借:管理費用 貸:累計攤銷
2023-12-27 21:16:39
你好,是資產科目 是 的
2016-12-22 17:07:35
你好,付款時借預付賬款帶貸行存款,,攤銷時借管理費用貸預付賬款
2020-07-07 13:21:06
是的計入管理費用-辦公費
2019-07-17 16:31:14
你好,之前長期待攤費用是核算發(fā)生的什么費用?
2018-07-13 17:30:44
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