某小規(guī)模納稅企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,5月份所開出的普通發(fā)票中注明價(jià)款(含稅)為61800元,增值稅率為3%,款項(xiàng)已存入銀行,老師,我的分錄是 借 銀行存款61800 貸 主營業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1800 因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人是不是我還要做一筆分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1800 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1800
鰻魚金毛
于2016-06-29 08:59 發(fā)布 ??1075次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2016-06-29 12:56
謝謝老師,如果是一般納稅人,銷項(xiàng)稅是3000元,進(jìn)項(xiàng)稅是2000元,他的分錄就是借 銀行存款20647 貸 主營業(yè)務(wù)收入17647 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅3000 然后再做一筆分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 老師這樣做對嗎
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我那個(gè)用新會計(jì)準(zhǔn)則里面沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目 要么只有明細(xì) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 要么就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-11 10:40:01

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

你好,貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05

你好,同學(xué)
老師看了,這個(gè)分錄沒問題的
2024-01-08 16:55:44

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)不用核算3級明細(xì)科目,只要核算到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了
2019-03-27 09:18:06
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鄒老師 解答
2016-06-29 12:13
鄒老師 解答
2016-06-29 16:59