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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-06-29 12:56

謝謝老師,如果是一般納稅人,銷項(xiàng)稅是3000元,進(jìn)項(xiàng)稅是2000元,他的分錄就是借   銀行存款20647    貸   主營業(yè)務(wù)收入17647    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅3000                                                                                         然后再做一筆分錄     借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000      貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000                        老師這樣做對嗎

鄒老師 解答

2016-06-29 12:13

你好,不需要的。小規(guī)模應(yīng)交增值稅通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的貸方記載發(fā)生,借方記載繳納。

鄒老師 解答

2016-06-29 16:59

你好,是的 ,就是這樣處理的

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我那個(gè)用新會計(jì)準(zhǔn)則里面沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目 要么只有明細(xì) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 要么就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-11 10:40:01
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
你好,貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05
你好,同學(xué) 老師看了,這個(gè)分錄沒問題的
2024-01-08 16:55:44
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)不用核算3級明細(xì)科目,只要核算到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了
2019-03-27 09:18:06
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