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憐幽草
于2020-07-07 10:49 發(fā)布 ??727次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-07 11:13
您好,是的,您的理解非常正確。差額征收要交5個點的增值稅。
憐幽草 追問
2020-07-07 11:20
那我算銷售額30萬的時候,比如我開了10300的免稅票,我是按10300算還是按10000算呀?
小林老師 解答
2020-07-07 11:22
您好,根據(jù)您的描述是按10000。因為10000是您的銷售額。
2020-07-07 11:38
哦,也就是說我實際的銷售額只有10000,只不過發(fā)票上顯示免稅而已,但我做收入的時候也是只做10000嗎?到時候再把300轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
2020-07-07 11:41
您好,是的!您的理解非常正確。300是國家給予的優(yōu)惠,但還是屬于企業(yè)的稅費,所以計入其他收益或營業(yè)外收入。
2020-07-07 12:30
謝謝老師
2020-07-07 12:37
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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