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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-07 11:13

您好,是的,您的理解非常正確。差額征收要交5個點的增值稅。

憐幽草 追問

2020-07-07 11:20

那我算銷售額30萬的時候,比如我開了10300的免稅票,我是按10300算還是按10000算呀?

小林老師 解答

2020-07-07 11:22

您好,根據(jù)您的描述是按10000。因為10000是您的銷售額。

憐幽草 追問

2020-07-07 11:38

哦,也就是說我實際的銷售額只有10000,只不過發(fā)票上顯示免稅而已,但我做收入的時候也是只做10000嗎?到時候再把300轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?

小林老師 解答

2020-07-07 11:41

您好,是的!您的理解非常正確。300是國家給予的優(yōu)惠,但還是屬于企業(yè)的稅費,所以計入其他收益或營業(yè)外收入。

憐幽草 追問

2020-07-07 12:30

謝謝老師

小林老師 解答

2020-07-07 12:37

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!

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