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送心意

黃老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-06-29 08:52

因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人,我可以直接寫  借 銀行存款61800   貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1800    嗎 老師

鰻魚金毛 追問(wèn)

2016-06-29 09:06

謝謝老師,借  銀行存款61800  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1800                                                                在做筆分錄 借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1800    貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1800  是正確的是嗎

鰻魚金毛 追問(wèn)

2016-06-29 09:30

老師,我們是會(huì)計(jì)公司。我5月份接手的,所以我5月份做的帳都是參考我的前一任會(huì)計(jì)的,我6月份做帳就按你 的方法,借 銀行存款68100   貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1800            繳款以后借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1800   貸銀行存款1800                                老師,那以前我參照前一任的分錄    借  銀行存款  68100   貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1800  這是錯(cuò)誤的嗎

黃老師 解答

2016-06-29 08:54

你好,第一筆分錄是正確的,后面繳交增值稅后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1800   貸;銀行

黃老師 解答

2016-06-29 09:14

借 銀行存款61800 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1800 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1800 貸;銀行

黃老師 解答

2016-06-29 16:23

你好,繳增值稅時(shí),沖平之前按發(fā)票入賬的增值稅就可以了

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我那個(gè)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目 要么只有明細(xì) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 要么就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-11 10:40:01
注意小規(guī)模納稅人沒(méi)有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
你好,貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05
你好,同學(xué) 老師看了,這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題的
2024-01-08 16:55:44
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)不用核算3級(jí)明細(xì)科目,只要核算到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了
2019-03-27 09:18:06
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