某小規(guī)模納稅企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,5月份所開(kāi)出的普通發(fā)票中注明價(jià)款(含稅)為61800元,增值稅率為3%,款項(xiàng)已存入銀行,老師,我的分錄是 借 銀行存款61800 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1800 因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人是不是我還要做一筆分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1800 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1800
鰻魚金毛
于2016-06-29 08:48 發(fā)布 ??1028次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2016-06-29 08:52
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人,我可以直接寫 借 銀行存款61800 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1800 嗎 老師
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我那個(gè)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目 要么只有明細(xì) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 要么就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-11 10:40:01

注意小規(guī)模納稅人沒(méi)有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

你好,貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05

你好,同學(xué)
老師看了,這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題的
2024-01-08 16:55:44

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)不用核算3級(jí)明細(xì)科目,只要核算到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了
2019-03-27 09:18:06
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