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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-07-07 11:02

你好,可以的
2.合適
3.這個(gè)可以不調(diào)整

追問

2020-07-07 11:27

我在網(wǎng)上看到很多大神說,其他應(yīng)付款不能直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,因?yàn)楣局鳡I就是零售以及批發(fā),會銷售給個(gè)人,所以當(dāng)時(shí)把未發(fā)貨前的訂金都給計(jì)入了其他應(yīng)付款,沒有計(jì)入預(yù)收款項(xiàng),看了網(wǎng)上各位大神的見解,說其他應(yīng)付款這個(gè)往來科目不能隨便用,到時(shí)候?qū)徲?jì)麻煩,老師,能給我具體說說么?

樸老師 解答

2020-07-07 11:36

你開了發(fā)票的話可以轉(zhuǎn),你開發(fā)票就可以,相當(dāng)于你的收入沖抵了

追問

2020-07-07 11:41

發(fā)票都開了,開給個(gè)人的,也正常申報(bào)增值稅了,,那老師,我后面如果再出現(xiàn)這樣的情況,我可不可以更換科目,收取顧客現(xiàn)金,計(jì)入預(yù)收賬款科目一零售戶里面啊,不計(jì)入其他應(yīng)付款科目

樸老師 解答

2020-07-07 11:48

收客戶的錢就要計(jì)入其他應(yīng)付款,你用預(yù)收容易被認(rèn)為是收入

追問

2020-07-07 11:50

老師,我就是糾結(jié)這一點(diǎn)。其實(shí)就是顧客付的貨款,但是因?yàn)闆]發(fā)貨,可能會產(chǎn)生退款的情況,所以才在發(fā)貨時(shí)確認(rèn)的收入

樸老師 解答

2020-07-07 11:57

收到錢預(yù)收的你要計(jì)入其他應(yīng)付款的哦

追問

2020-07-07 11:58

好的,明白了,太謝謝老師啦

樸老師 解答

2020-07-07 12:20

滿意請給五星好評,謝謝

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你好,可以做一筆分錄,但是貸方不是其他應(yīng)付款 銷售收入開具發(fā)票這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款——某某公司1,應(yīng)收賬款——某某公司2,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-01-08 22:55:14
確認(rèn)收入時(shí)你怎么作的會計(jì)分錄。
2017-06-02 16:55:38
你好,可以的 2.合適 3.這個(gè)可以不調(diào)整
2020-07-07 11:02:28
這是有銷售退貨吧,要不就之前發(fā)票開錯(cuò),開紅字?需要去看 附件
2020-05-25 13:06:54
您好,你的上面的做法是對的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。 另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54
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