国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 09:18

您好
可以把科目余額表截圖看看么

小臣子 追問

2020-07-07 09:20

老師您看

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:21

您看下資產(chǎn)負(fù)債表存貨取數(shù)公式設(shè)置 有沒有錯誤

小臣子 追問

2020-07-07 09:21

應(yīng)該不會有誤吧 ,上月的沒更改過

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:23

生產(chǎn)成本科目有余額么

小臣子 追問

2020-07-07 09:25

有借方余額,是我沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小臣子 追問

2020-07-07 09:26

工業(yè)企業(yè)都賬還是第一次接觸沒啥經(jīng)驗(yàn)

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:26

有借方余額的話 那存貨也對應(yīng)是正數(shù) 不會是負(fù)數(shù)的 除非生產(chǎn)成本科目期末余額是貸方

小臣子 追問

2020-07-07 09:27

借方是負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么處理?

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:27

那是您結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本科目的金額 要沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的

小臣子 追問

2020-07-07 09:28

您看下這樣的

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:28

您多結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本 差這么多 
紅字沖回哈

小臣子 追問

2020-07-07 09:33

具體怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:35

您結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候分錄怎么寫的?

小臣子 追問

2020-07-07 09:35

系統(tǒng)導(dǎo)過去的

小臣子 追問

2020-07-07 09:36

我自己研究一下吧,謝謝老師找到原因

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:49

嗯嗯 您先研究一下 不行您再來哈

小臣子 追問

2020-07-07 14:33

是不是一般生產(chǎn)成本不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)對吧?

bamboo老師 解答

2020-07-07 14:48

一般生產(chǎn)成本不會出現(xiàn)負(fù)數(shù) 對的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
可以的,你能方便發(fā)個科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
你好,你這個公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2020-02-08 19:22:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...