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Ai無微不至
于2020-07-06 16:39 發(fā)布 ??890次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2020-07-06 16:40
通過匯算清繳,用全年應交所得稅減去已預交稅額,得到的數(shù)額如果是正數(shù),代表企業(yè)應補繳稅額,分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費—應交所得稅繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下:借:應交稅費—應交所得稅貸:銀行存款調(diào)整未分配利潤,分錄如下:借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
Ai無微不至 追問
2020-07-06 16:41
老師,那如果得到的是負數(shù),未達到繳納金額,應該怎樣做呢?
宋生老師 解答
2020-07-06 16:45
你好!你是說有多交稅金嗎
2020-07-06 16:47
不是老師,突然想到另外一個問題。前兩年企業(yè)虧損,未交所得稅,但是費用也有調(diào)整,那需要怎樣做賬呢?
2020-07-06 16:50
你好!你是說今年調(diào)整后也還是不用交是嗎?
2020-07-06 16:53
不是的老師,今年調(diào)整后交過了,前年公司剛剛成立那年是虧損狀態(tài)。那年費用也調(diào)增了,但是我沒有做相應的損益調(diào)整,是不是不對?
2020-07-06 16:55
你好!不用補稅,又不用退稅的,是不用做調(diào)整分錄的。
2020-07-06 16:56
好的老師,明白了,謝謝
2020-07-06 16:57
您好!不用客氣的了。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2020-07-06 16:45
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2020-07-06 16:56
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