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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-06 10:13

你好,你5月份發(fā)票有沒有勾選抵扣,沒有的話要這個月勾選抵扣

yanly_xie 追問

2020-07-06 10:25

老師好,5月所屬期的已勾選抵扣5898.89,實際抵扣了4220.97元的,

莊老師 解答

2020-07-06 10:25

你好,余下的可以留下個月扣除的,

yanly_xie 追問

2020-07-06 10:27

老師好,我感覺我這樣做賬(請看發(fā)給您的第一天信息)是不是漏了哪些步驟沒做啊?

莊老師 解答

2020-07-06 10:32

5月:借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 4220.97

借:庫存商品
應交稅費--待認證進項稅 78078.55
貸:應付賬款

(認證發(fā)票)借:應交稅費-應交增值稅(進項)5898.89
貸:應交應交稅費-待認證進項稅  5898.89
你為什么認證抵扣的進項稅那么少,5898.89

yanly_xie 追問

2020-07-06 10:34

老師好,我5月銷項稅額是4220.97元嗎?我認證抵扣的話不是大于這個4220.97元就可以了嗎?

莊老師 解答

2020-07-06 10:48

你好,可以全部認證抵扣,抵扣不完,可以留置下個月扣除的,

yanly_xie 追問

2020-07-06 10:55

老師好,可是我這樣做賬有問題嗎?會不會哪里做錯了呢?我擔心這樣做賬有錯漏的,請老師幫我看下,謝謝

莊老師 解答

2020-07-06 11:01

你好,只是沒有全部轉(zhuǎn)入進項稅的,
借:應交稅費-應交增值稅(進項)78078.55,
貸:應交應交稅費-待認證進項稅 78078.55,

yanly_xie 追問

2020-07-06 11:05

老師好,這個數(shù)據(jù)不是我已經(jīng)勾選認證的數(shù)據(jù)5898.89元嗎?怎么是78078.55元?

莊老師 解答

2020-07-06 11:08

你好,要全部認證勾選出來抵扣,不要留下一部分不認證抵扣的,

yanly_xie 追問

2020-07-06 11:10

老師好,為什么呢?

莊老師 解答

2020-07-06 11:16

你好,一般怕是以后忘了抵扣,直接勾選抵扣留以后也是一樣的,

yanly_xie 追問

2020-07-06 11:18

好的,老師,那我本月銷項稅2195.04,本月已勾選1635.57,上月留抵1677.92元,已經(jīng)做了認證發(fā)票:借:應交稅費-應交增值稅(進項)1635.57   貸:應交應交稅費-應交增值稅-待認證發(fā)票1635.57, 接下來我需要怎么這筆完整的賬呢?

莊老師 解答

2020-07-06 11:23

你好,本期不用繳交增值稅,還有留抵了,不用做分錄了,

yanly_xie 追問

2020-07-06 11:24

老師好,我只需做到認證發(fā)票這一步就可以了嗎?

莊老師 解答

2020-07-06 11:25

你好,是的,是這樣處理的,

yanly_xie 追問

2020-07-06 11:49

老師好,留抵部分的數(shù)據(jù)需不要做賬體現(xiàn)呢?

莊老師 解答

2020-07-06 12:40

參考一下,
增值稅一般納稅人賬務(wù)處理完整分錄

1、采購時:

借:原材料 / 庫存商品

應繳稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款

2、材料領(lǐng)用

借:生產(chǎn)成本

貸:原材料

3、計提工資

借:生產(chǎn)成本 / 制造費用 / 管理費用

貸:應付職工薪酬-工資

4、發(fā)生的水電費、機物料消耗等

借:制造費用

貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款

5、計提折舊

借:制造費用 (車間用)

管理費用 (管理部門使用)

營業(yè)費用 (銷售部門使用)

貸:累計折舊

6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用

借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品

生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品

貸:制造費用

增值稅一般納稅人賬務(wù)處理完整分錄

7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品

借:庫存商品

貸:生產(chǎn)成本

8、銷售收入

借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應繳稅費-應交增值稅(銷項稅額)

9、月末,計提附加稅(增值稅不在本科目核算)

借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加

貸:應交稅費-應交城建稅

應交稅費-應交教育費附加

應交稅費-應交地方教育費附加

10、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:庫存商品

借:本年利潤

貸:主營業(yè)務(wù)成本

主營業(yè)務(wù)稅金及附加

11、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入

借:主營業(yè)務(wù)收入

貸:本年利潤

12、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費用

借:本年利潤

貸:管理費用

銷售費用

財務(wù)費用

13、季末,計提預交所得稅

借:所得稅費用

貸:應交稅費-應交所得稅

借:本年利潤

貸:所得稅費用

14、期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(進、銷差額)

借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出應交稅金)

貸:應交稅費-未交增值稅

一般企業(yè)的做賬流程是怎么樣的?

1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證.

2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬.

3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本、費用,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳.

4、結(jié)賬、對賬.做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符.

5、編制會計報表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整,并進行分析說明.

6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管.

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相關(guān)問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好,貸方是 應交稅費-應交增值稅科目 應交稅費-未交增值稅是一般納稅人才使用的科目
2019-08-28 12:14:28
你好,貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。
2019-08-28 11:59:33
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