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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-04 17:39

你好,
(1)編制增值稅9月末結轉時的會計分錄;
借,應交稅費一應增銷304 000
借,應交稅費一應增進轉9 600
貸,應交稅費一應增進243 620
貸,應交稅費一應增已交增值稅40 000
貸,應交稅費一轉出未交增值稅29980

借,應交稅費一轉出未交增值稅29980
貸,應交稅費一未交增值稅29980
 (2)編制10月交納,增值稅的會計分錄。
借,應交稅費一未交增值稅29980
貸,銀行存款29980

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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,增值稅相關賬務處理,最新的文件是 財會2016年22號 文件中并沒有要求把三級科目的余額沖平!
2019-01-02 17:26:20
你好,增值稅不用計提需要結轉分錄借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅。繳納借應交稅費-未交貸銀存
2018-09-18 09:13:13
同學,你好 進項稅額轉出25000元 借:費用、成本??25000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)??25000 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)20000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)20000 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)85000 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)85000
2024-06-13 16:02:22
你好, (1)編制增值稅9月末結轉時的會計分錄; 借,應交稅費一應增銷304 000 借,應交稅費一應增進轉9 600 貸,應交稅費一應增進243 620 貸,應交稅費一應增已交增值稅40 000 貸,應交稅費一轉出未交增值稅29980 借,應交稅費一轉出未交增值稅29980 貸,應交稅費一未交增值稅29980 (2)編制10月交納,增值稅的會計分錄。 借,應交稅費一未交增值稅29980 貸,銀行存款29980
2020-07-04 17:39:11
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