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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2016-06-27 16:19

8月1日建賬就是把7月的資產(chǎn)負(fù)債表余額錄入到期初余額,如果7月的資產(chǎn)負(fù)債表沒有現(xiàn)金銀行存款這些數(shù)據(jù),就不用錄期初數(shù)據(jù),等8月發(fā)生時再做憑證.

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你好,老板想購買另一個人在單位的股權(quán)應(yīng)當(dāng)自己出資購買,而不是用單位向老板的借款這100萬去購買的 老板個人出資購買另外一個人的股權(quán),借;實收資本——原股東,貸;實收資本——老板 如果單位把借款償還給老板了,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款
2020-03-25 20:32:43
你好 借 其他應(yīng)付款 貸 實收資本
2019-09-03 15:02:45
你好,經(jīng)過股東大會批準(zhǔn),是可以把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本的 批準(zhǔn)了就做這個分錄 借其他應(yīng)付款, 貸實收資本
2018-08-13 19:55:10
股東的借款最終轉(zhuǎn)為投資款,
2016-08-26 07:12:27
同學(xué)你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應(yīng)付款,所以計借方。
2019-08-01 13:50:02
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