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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-03 09:19

借:管理費用—福利費  169500,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 169500
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 169500,貸:銀行存款 169500

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2020-07-03 09:19:55
外購的原材料做福利,購入的時候可以直接記費用的,借管理費用 進項貸應(yīng)付職工薪酬,進項轉(zhuǎn)出借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出,空調(diào)的也可以這么做的
2018-11-27 10:44:14
你好 是的 需要視同銷售
2019-09-25 10:36:51
可以 視同銷售處理 借:其他應(yīng)收款——XX個人 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這個其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付的工資對沖就行了
2017-07-24 13:13:32
你好,沒有這功能的
2016-11-17 08:11:37
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