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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-02 16:25

您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待

瑞芳 追問

2020-07-02 16:25

謝謝,麻煩您了

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 16:26

你這發(fā)票開錯(cuò)了,你申報(bào)的時(shí)候,你把差額增值稅部分,在未開票處申報(bào)。
就可以啦。

瑞芳 追問

2020-07-02 16:27

銷售額不寫,只寫稅額嗎。?因?yàn)閮r(jià)稅合計(jì)就是那么多

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 16:28

銷售額要填寫的,你是在開票按正常開票稅率1%申報(bào)填寫。
然后未開票收入按這金額另外把差額補(bǔ)進(jìn)去 申報(bào)。
比如你1%交10的增值稅,13%交20的增值稅,你在未開票把10的增值稅補(bǔ)上來

瑞芳 追問

2020-07-02 16:31

這個(gè)不會(huì)影響到車主如果賣自己的車吧

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 16:36

不影響,他這能夠過戶,交了購(gòu)置稅的。

瑞芳 追問

2020-07-02 16:45

謝謝了,親!

瑞芳 追問

2020-07-02 16:52

那1%的發(fā)票不用紅沖嗎?給12366打電話說需要紅沖那個(gè)稅率的發(fā)票!如果按您說的那個(gè)報(bào)了稅,我是不是就不該紅沖了,

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 17:09

你沖紅,這個(gè)買方這邊沒辦法處理,他車管所要重新去處理,比較麻煩。

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