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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-07-02 09:58

你好,先掛往來,然后跟領導商量,如果是打錯款,是要還回去的,或者是業(yè)務性質的款

鼠羊羊 追問

2020-07-02 10:01

沒有業(yè)務往來,和我公司有業(yè)務的第三方要讓撥款支付給他,這個可行不?如何處理做賬

冉老師 解答

2020-07-02 10:17

不行,這個撥款方必須確認了,才能打款,收到這筆款分錄如下
借:銀行存款
貸:其他應付款

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你好,先掛往來,然后跟領導商量,如果是打錯款,是要還回去的,或者是業(yè)務性質的款
2020-07-02 09:58:26
你好,就是不用做歸還了是嗎
2021-08-20 09:57:18
同學你好,具體沒有相關政策,銀行人員有沒有通知到你單位
2020-06-21 15:26:17
你好,參考以下會計分錄原材料暫估入賬會計分錄: ??收到材料暫估入賬: ??借:原材料不含可抵扣進項稅額。 ??貸:應付賬款-暫估。 ??后期收到原材料發(fā)票: ??借:原材料借方紅字。 ??貸:應付賬款-暫估 貸方紅字。 ??借:原材料。 ??借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 ??貸:應付賬款。 ??支付款項的時候: ??借:應付賬款。 ??貸:銀行存款。
2021-12-07 16:22:01
你好,這個是什么錢
2018-12-20 17:55:31
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