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妙法
于2020-07-01 17:29 發(fā)布 ??633次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-01 17:31
您好,可以做更正分錄,您當時是怎樣做的?分錄具體是錯到哪兒了?是銀行支付嗎?
妙法 追問
2020-07-01 17:32
當時做的是借主營業(yè)務成本,貸庫存現(xiàn)金,但是當時沒有付款,五月份用銀行存款付的
玲老師 解答
2020-07-01 17:33
您好,那您就直接做一筆更正的分錄,借庫存現(xiàn)金貸銀行存款
好的,謝謝
2020-07-01 17:40
你好,不客氣,祝您工作學習愉快
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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妙法 追問
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玲老師 解答
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