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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-29 09:30

你好
借:銀行存款113000
貸:主營業(yè)務收入100000
應交稅費-應交增值稅13000

借:主營業(yè)務收入50000
應交稅費-應交增值稅6500
貸:應收賬款56500

虛幻的含羞草 追問

2020-06-29 09:35

將實際價值為50 000元的原材料結(jié)轉(zhuǎn)入庫。該批材料的計劃成本為40 000元。請編制會計分錄

冉老師 解答

2020-06-29 09:43

借:原材料40000
材料采購差異10000
貸:原材料50000

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采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
您好,根據(jù)您的題目,借應收賬款100000*0.98貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業(yè)務成本75000貸庫存商品75000。借銀行存款96000財務費用2000貸應收賬款98000
2022-12-30 09:45:28
你好 銷售 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 第10天付款 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款 第30天付款 借:銀行存款,財務費用,貸:應收賬款 在60天時付款時 借:銀行存款,貸:應收賬款
2023-04-06 10:46:28
你好。借應收賬款。4萬×90%。 貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。 商業(yè)折扣都是按折扣后的金額來計算。
2023-11-09 14:33:20
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