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送心意

舟舟老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-27 22:46

以后考試這樣分析題目
上年涉及損益的科目,本年需要重新編寫
所以第一個分錄年初未分配利潤是300
本年對外賣出200,個別報表結(jié)轉(zhuǎn)的成本是200*3,合并層面要求結(jié)轉(zhuǎn)成本為200*2,所以本期要調(diào)減200*1
期末存貨還有100,所以未實現(xiàn)是100*(3-2),需要繼續(xù)編寫
所以分錄
借:年初未分配利潤300
貸:營業(yè)成本200
存貨100

舟舟老師 解答

2020-06-27 22:48

講義中的寫法比較難理解,他是先假設(shè)上期的存貨全部賣掉,所以貸方是營業(yè)成本300,然后再根據(jù)實際情況(還有100沒賣),所以第二個分錄再調(diào)整100

納蘭聽雨 追問

2020-06-28 01:01

算的是期未庫存100

舟舟老師 解答

2020-06-28 08:01

上期未實現(xiàn)收益是300,本期剩余100,所以貸方存貨100

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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