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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-25 20:41

您好
應(yīng)該是您結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的時候 多結(jié)轉(zhuǎn)了金額  做結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品相同的紅字分錄就好了

@¥¥ 追問

2020-06-25 20:47

沒有,產(chǎn)品入庫和銷售額一樣的

@¥¥ 追問

2020-06-25 21:00

把基本生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存產(chǎn)品中,這樣就可以了

bamboo老師 解答

2020-06-25 21:08

產(chǎn)品入庫和銷售額一樣的?
產(chǎn)品入庫金額應(yīng)該根據(jù)耗用的生產(chǎn)成本來 不是根據(jù)銷售收入

@¥¥ 追問

2020-06-25 21:18

我字錯了,把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存產(chǎn)品中,庫存產(chǎn)品有余額

bamboo老師 解答

2020-06-25 21:19

您多結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本 要沖減 然后庫存商品是負數(shù) 對應(yīng)再沖減銷售成本
您銷售成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
沒有產(chǎn)品入庫和銷售額一樣的

@¥¥ 追問

2020-06-25 21:32

在試算平衡表中的生產(chǎn)成本期末余額借方有金額是什么意思?

@¥¥ 追問

2020-06-25 21:47

銷售成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存產(chǎn)品

@¥¥ 追問

2020-06-25 22:04

老師!怎么沖減?

bamboo老師 解答

2020-06-25 22:30

在試算平衡表中的生產(chǎn)成本期末余額借方有金額是還有在產(chǎn)品在生產(chǎn)
您結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的分錄怎么寫的

@¥¥ 追問

2020-06-25 22:45

生產(chǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

@¥¥ 追問

2020-06-25 22:46

是不是這樣結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2020-06-25 22:55

是的 應(yīng)該這樣寫分錄沖減 不過金額應(yīng)該跟您生產(chǎn)成本科目貸方一致

@¥¥ 追問

2020-06-25 23:02

這樣明細里基本生產(chǎn)成本平衡了,庫存商品里有產(chǎn)成品了,后面可以慢慢出庫就行了吧

bamboo老師 解答

2020-06-25 23:03

是的 如果是前期銷售的時候多出庫了 也可以沖減主營業(yè)務(wù)成本

@¥¥ 追問

2020-06-25 23:11

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借庫存產(chǎn)品
                             貸主營業(yè)務(wù)成本
試算平衡表中生產(chǎn)成本借方有余額

@¥¥ 追問

2020-06-25 23:13

以前就是平衡表中生產(chǎn)成本借方有余額就多出庫存產(chǎn)品,多結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

bamboo老師 解答

2020-06-25 23:16

那您第一張截圖貸方金額哪里來的?

@¥¥ 追問

2020-06-25 23:19

第一張表格里的余額在明細賬顯示的

bamboo老師 解答

2020-06-26 07:47

您生產(chǎn)成本下有幾個明細科目

@¥¥ 追問

2020-06-26 08:19

就基本生產(chǎn)成本和制造費用

bamboo老師 解答

2020-06-26 08:26

那您制造費用科目下有余額么

@¥¥ 追問

2020-06-26 08:26

沒有余額

bamboo老師 解答

2020-06-26 08:27

那您明細賬跟科目余額表怎么不一致?

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