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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-23 15:23

不是,管理費用是負(fù)數(shù)??本年利潤本來是負(fù)數(shù),你這個結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤 30貸本年利潤---未分配利潤30

1005 追問

2020-06-23 15:28

管理費用是負(fù)的,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候系統(tǒng)自動生成的就是負(fù)數(shù)

1005 追問

2020-06-23 15:32

因為還沒開業(yè),所有費用都做了管理費用---開辦費;然后上個月付了一筆費用,這個月那筆費用退回來一半;我這筆退回來的分錄是:借:銀存;借:管理費用(紅字),結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費用就是負(fù)數(shù)了

maize老師 解答

2020-06-23 15:43

借:本年利潤 30
貸:本年利潤---未分配利潤 30  那這個本年利潤才可以平掉,

1005 追問

2020-06-23 15:54

那損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候管理費用在貸方負(fù)數(shù)是正確的嗎?

maize老師 解答

2020-06-23 16:03

是的,是的,是這樣是的,軟件做賬是這樣

1005 追問

2020-06-23 16:06

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-23 16:09

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2018-01-11 17:35:58
你好,因為利潤分配――未分配利潤默認(rèn)貸方余額的
2018-11-22 11:55:44
您好!不用。這個年底做
2017-05-05 14:54:28
虧損和盈利,本年利潤都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的,不過可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2020-05-22 07:57:09
你好,年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以了,年初不用再結(jié)轉(zhuǎn)回來的
2017-07-29 15:32:41
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