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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-22 12:28

你好,240元還給他嗎?還是直接不給了

大丫 追問

2020-06-22 12:28

暫時(shí)不付、以后會(huì)付

樸老師 解答

2020-06-22 12:39

那就借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)1240
貸其他應(yīng)收款1240
這樣做就行了,只用一個(gè)往來科目核算就行

大丫 追問

2020-06-22 12:43

之前申請(qǐng)備用金、借方其他應(yīng)收款1000、沒有影響嗎

樸老師 解答

2020-06-22 12:55

沒有影響的,這個(gè)貸方?jīng)_銷了借方其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
你好!是的,你的理解很對(duì)
2022-02-06 08:27:05
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 這樣賬務(wù)處理平賬。
2020-06-04 16:15:05
可以先做費(fèi)用和原材料匯算情況之前回來就可以在2018年稅前扣除。
2018-12-27 11:47:06
還放在內(nèi)部往來。
2017-06-01 13:35:05
您好,摘要,支付XXX往來款。
2017-04-07 22:09:29
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