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送心意

李老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-20 09:55

可是 老師平時(shí)做賬時(shí) 一般不是都  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)  沒有上述這些科目啊  是不是應(yīng)該有個(gè)過(guò)度啊

李老師 解答

2016-06-20 09:52

若銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),期末時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款

李老師 解答

2016-06-20 09:58

剛才說(shuō)的那個(gè)就是過(guò)度了

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加工完收回本企業(yè)的
2020-05-18 21:32:54
我們是海南的公交公司,是一般納稅人。填報(bào)國(guó)稅時(shí),由于自己失誤,我6月份的銷項(xiàng)稅少報(bào)了10000多元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么辦,我到11月補(bǔ)報(bào)可以嗎,我的收入是自報(bào)的,我們開出去的發(fā)票只有包車的,是收入中的很小一部分,比如我把下個(gè)月要報(bào)的銷項(xiàng)稅和這10000多元相加進(jìn)行填報(bào)可以嗎,也有人說(shuō)要到國(guó)稅報(bào),現(xiàn)在我還有20萬(wàn)元的期末留抵,會(huì)做什么處理嗎?或者有什么其它辦法呢?謝謝
2015-11-19 09:08:31
你好,如果是和農(nóng)民或自產(chǎn)自銷的公司,個(gè)體戶購(gòu)買的,一般納稅人按照 9%抵扣
2022-01-15 22:18:42
同學(xué),您好,一般納稅人開具普通發(fā)票跟開具增值稅專用發(fā)票的稅率是一樣的,專票是多少稅率,普票就按多少稅率來(lái)開具,同時(shí)都需要繳納增值稅。
2019-11-18 20:43:20
你好,銷項(xiàng)稅額=合同約定月份收款金額*稅率,這里收款金額按60%的貨款計(jì)算的
2019-11-03 15:39:52
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