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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-19 11:04

午餐費在實際支付的時候  先計提在支付 給業(yè)務人員的計入到銷售費用

沐沐 追問

2020-06-19 11:57

計提:
借:銷售費用  貸:應付職工薪酬-福利費
支付:
借:應付職工薪酬-福利費  貸:銀行存款
這樣的嗎?

軼塵老師 解答

2020-06-19 11:58

是的 你的分錄正確!

沐沐 追問

2020-06-19 11:59

如果是上月計提工資,計提社保(單位支出的社保費),這月支付工資時的會計分錄怎么做呢。社保還沒支付的

軼塵老師 解答

2020-06-19 13:07

1、工資計提(應發(fā)工資數(shù))
借:制造費用—工資 (生產人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—工資
2、計提企業(yè)繳納的五險一金
借:制造費用 (生產人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發(fā)工資數(shù))
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù))
其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
貸:銀行存款。

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相關問題討論
這個要看業(yè)務,采購計入管理費用,銷售運貨計入銷售費用的
2018-07-09 10:29:21
都是期間費用,我認為沒什么影響
2018-10-19 09:14:35
您好,記入銷售費用
2017-03-03 12:01:03
這個加油這個是干啥的,
2020-04-22 17:19:13
午餐費在實際支付的時候 先計提在支付 給業(yè)務人員的計入到銷售費用
2020-06-19 11:04:55
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