
2019年有一筆業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,但是是2020年收款并開銷項(xiàng)發(fā)票給對方,2019年可以確認(rèn)收入嗎?如果可以,在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),我漏報(bào)這筆收入,2020是不是補(bǔ)交稅款及滯納金即可。
答: 你好 你19年復(fù)合收入確定條件了沒有 ? 如果符合了收入條件。 你們沒有19年報(bào)收入的話 就要補(bǔ)做收 補(bǔ)繳納稅費(fèi)和滯納金的。 是的
疫情期,開具1%專票,做賬按1%確認(rèn)收入,申報(bào)按3%確認(rèn)收入,那企業(yè)所得稅申報(bào)按3%申報(bào),做賬和申報(bào)確認(rèn)收入的口徑不一致怎么弄?
答: 不是,這個(gè)申報(bào)不含稅銷售額也是按1% 不含稅填寫,你2%填寫減免表2.3.4和這個(gè)減征額16欄這個(gè),企業(yè)所得稅申報(bào)收入是按你賬上收入填寫的,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)企業(yè)所得稅,銷項(xiàng)稅是發(fā)票開出就申報(bào)嗎?
答: 你好,企業(yè)所得稅不涉及銷項(xiàng)稅啊,增值稅涉及銷項(xiàng)稅額,有銷項(xiàng)稅額就要填報(bào)增值稅申報(bào)表,其中小規(guī)模納稅人可以按季度申報(bào)

