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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-06-18 11:00

你好 你們之前有計(jì)提和繳納分錄都做了嗎?  這個是退回來的是單位部分你的養(yǎng)老失業(yè)和工傷嗎

珊儀 追問

2020-06-18 11:02

,之前有計(jì)提和繳納,
退的不是只有失業(yè)和養(yǎng)老,五險都退回來了,我都不知道退的是個人的還是單位的,數(shù)額和之前繳納的差一點(diǎn)點(diǎn)

meizi老師 解答

2020-06-18 11:07

你好 那你就去查下到底是全額退還是怎么退的。單位和個人部分是怎么個金額。 這樣你才好做紅沖分錄的

珊儀 追問

2020-06-18 11:10

要沖紅?之前我計(jì)提的時候公司部分記到管理費(fèi)用,現(xiàn)在減少管理費(fèi)用可以嗎?

meizi老師 解答

2020-06-18 11:12

你好   是的  你現(xiàn)在收到錢了就要沖計(jì)提分錄  在做收到錢的分錄

珊儀 追問

2020-06-18 11:17

社保都是但當(dāng)月扣當(dāng)月的吧
我好像不做計(jì)提,直接計(jì)入當(dāng)月的費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-06-18 11:22

你好  那也得走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的

珊儀 追問

2020-06-18 11:25

公司部分不用走應(yīng)付職工薪酬吧,是在繳納的當(dāng)下就走管理費(fèi)用的啊,個人部分才是進(jìn)其他應(yīng)收款,等發(fā)工資的時候走應(yīng)付職工薪酬的吧

meizi老師 解答

2020-06-18 11:26

你好公司部分是要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡的。     需要走 。  這個是準(zhǔn)則要求 。     參考  1.計(jì)提工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

珊儀 追問

2020-06-18 11:47

這種計(jì)提是先扣下員工的工資再下個月幫他繳納個人部分的社保費(fèi)?

珊儀 追問

2020-06-18 11:48

我平時的做賬是先公司幫員工繳納社保費(fèi),再發(fā)工資時扣下代繳的個人社保部分

珊儀 追問

2020-06-18 11:50

繳納社保時:
借:管理費(fèi)用--社保費(fèi)
      其他應(yīng)收款--代繳社保費(fèi)
     貸:銀行存款
支付工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬
    貸:其他應(yīng)收款--代繳社保費(fèi)
         現(xiàn)金/銀行存款

meizi老師 解答

2020-06-18 11:59

你好    要走應(yīng)付職工薪酬過渡  不要直接走管理費(fèi)用 繳納社保的時候     其他應(yīng)收款是的 可以這樣來掛

珊儀 追問

2020-06-18 12:02

好的,明白了

meizi老師 解答

2020-06-18 12:06

沒事 希望能幫到你

珊儀 追問

2020-06-18 12:08

嗯嗯,謝謝你老師

meizi老師 解答

2020-06-18 12:14

沒事的 滿意請給予評價

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