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晶
于2020-06-18 09:22 發(fā)布 ??942次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-18 09:25
是的,你說的是對的,是的,
晶 追問
2020-06-18 09:51
老師那如果我這一部分進項稅額里面有一部分是用于免稅項目的,“待認證進項稅額”不允許抵扣,我是該直接把“待認證進項稅額”轉(zhuǎn)到成本里面,還是應該在增值稅發(fā)票平臺先做認證,會計上先轉(zhuǎn)入進項稅額,然后再做進項稅額轉(zhuǎn)出,計入成本呢
maize老師 解答
2020-06-18 10:02
正規(guī)是先轉(zhuǎn)進項稅額,轉(zhuǎn)出再做借xx成本 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,之后按下面這個月末做結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-18 10:11
那還需要在增值稅綜合服務平臺做認證嗎?需要轉(zhuǎn)出的這部分
2020-06-18 10:17
是的,你可以做勾選不抵扣,也可以勾選抵扣,之后進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-18 10:26
老師那如果我勾選了抵扣做進項稅額轉(zhuǎn)出,如后期發(fā)現(xiàn)這部分又可以抵還能不能再做進來
2020-06-18 10:36
這個理論是可以,不過實務中我看學員反饋需要和稅局溝通, 那你這個勾選抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出這樣操作,不要勾選不抵扣哈,
2020-06-18 10:40
老師還有一個問題,如果我選擇了勾選抵扣,賬務上也做了進項稅額轉(zhuǎn)出,我在次月申報增值稅時,稅務局系統(tǒng)帶出來的可抵扣進項稅額就會多是嗎?
2020-06-18 10:50
你這個進項稅額那是按你勾選出來的,那進項稅額轉(zhuǎn)出是需要自己填寫,附表2
哦好的,明白了老師,十分感謝!
2020-06-18 10:59
好的,我先回復別的學員了
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2020-06-18 09:51
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