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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-17 15:06

您好
收回是在公司賬上么

秋意涵 追問

2020-06-17 15:08

現(xiàn)在沒說收回到賬上還是私底下?
安全起見最好是私底下走賬對吧

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:08

對的 不應(yīng)該體現(xiàn)在賬上

秋意涵 追問

2020-06-17 15:11

我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬,要不要把這筆錢掛到老板朋友頭上去

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:13

內(nèi)賬的話 應(yīng)該體現(xiàn)

秋意涵 追問

2020-06-17 15:24

怎樣的會計處理才能體現(xiàn)出來

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:52

發(fā)票一樣的賬務(wù)處理 匯款也做賬務(wù)處理
發(fā)票是費(fèi)用還是商品?

秋意涵 追問

2020-06-17 15:55

發(fā)票是專票,借管理費(fèi)用貸銀行?

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:59

然后
借 管理費(fèi)用 借方紅字
借 其他應(yīng)收款_老板朋友

秋意涵 追問

2020-06-17 16:01

再做一個會計分錄:借管理費(fèi)用紅字就是數(shù)字填到貸方負(fù)數(shù)嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:10

不是的 借方紅字 還是在借方 
借 管理費(fèi)用 借方紅字
借 其他應(yīng)收款_老板朋友   借方藍(lán)字

秋意涵 追問

2020-06-17 16:11

紅字就是負(fù)數(shù)是嗎

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:12

紅字就是負(fù)數(shù) 對的

秋意涵 追問

2020-06-17 16:14

老板朋友其他應(yīng)付款有掛賬那里誒

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:15

那一起掛在其他應(yīng)付款科目

秋意涵 追問

2020-06-17 16:16

是這樣嗎

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:46

是的 是這樣寫分錄

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您好 收回是在公司賬上么
2020-06-17 15:06:22
你好 更正合計就可以借應(yīng)收賬款正確的貸應(yīng)收賬款錯誤的
2020-07-19 20:28:20
現(xiàn)在開發(fā)票,沖掉上月的應(yīng)收賬款,再重新確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款。
2018-07-22 12:36:54
您好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收款項(xiàng)等于應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額匯總數(shù),加預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額匯總數(shù),再減去壞賬準(zhǔn)備。
2017-03-11 13:31:10
借;勞務(wù)成本等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款
2016-01-27 10:33:51
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