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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-06-16 20:11

當(dāng)時的分錄是怎么做的呢

HUANG 追問

2020-06-16 20:12

最終是進入去年的本年利潤,最后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

蔣飛老師 解答

2020-06-16 20:16

為什么要跨年紅沖的賬估成本呢?

HUANG 追問

2020-06-16 20:33

發(fā)票在今年回來了呀

蔣飛老師 解答

2020-06-16 20:46

比如
1.沖減暫估
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款…暫估
(金額用負(fù)數(shù)表示)
2.根據(jù)發(fā)票做賬
借庫存商品
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸應(yīng)付賬款

HUANG 追問

2020-06-16 20:47

之前發(fā)票沒有回來,只是庫存商品入庫了

HUANG 追問

2020-06-16 20:47

這個是跨年了,不用調(diào)整以前年度損益嗎?

蔣飛老師 解答

2020-06-16 20:50

是的,做上面的分錄就可以了
不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整的

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