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HUANG
于2020-06-16 20:10 發(fā)布 ??2047次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-06-16 20:11
當(dāng)時的分錄是怎么做的呢
HUANG 追問
2020-06-16 20:12
最終是進入去年的本年利潤,最后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
蔣飛老師 解答
2020-06-16 20:16
為什么要跨年紅沖的賬估成本呢?
2020-06-16 20:33
發(fā)票在今年回來了呀
2020-06-16 20:46
比如1.沖減暫估借庫存商品貸應(yīng)付賬款…暫估(金額用負(fù)數(shù)表示)2.根據(jù)發(fā)票做賬借庫存商品應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)付賬款
2020-06-16 20:47
之前發(fā)票沒有回來,只是庫存商品入庫了
這個是跨年了,不用調(diào)整以前年度損益嗎?
2020-06-16 20:50
是的,做上面的分錄就可以了不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整的
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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2020-06-16 20:12
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2020-06-16 20:16
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2020-06-16 20:33
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2020-06-16 20:46
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2020-06-16 20:47
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2020-06-16 20:47
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2020-06-16 20:50