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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-06-15 13:58

外貿(mào)企業(yè)出口退稅以進貨專用發(fā)票為依據(jù),要求進項不得抵扣。

陳同學 追問

2020-06-15 14:05

不是從進貨那里購買取的發(fā)票,就是普通的去買辦公用品之類的,對方開了專票給我們。該如何處理申報?

蔣飛老師 解答

2020-06-15 14:11

外貿(mào)企業(yè)如果沒有內(nèi)銷,進項稅額不可以抵扣的

陳同學 追問

2020-06-15 14:19

那我收到的專票直接放那里是嘛?填增值稅申報的時候需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

蔣飛老師 解答

2020-06-15 14:20

是的,不抵扣進項稅額就可以了

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相關(guān)問題討論
外貿(mào)企業(yè)出口退稅以進貨專用發(fā)票為依據(jù),要求進項不得抵扣。
2020-06-15 13:58:52
你好;? 這個??內(nèi)銷的可以抵扣,出口的進項不能抵扣,內(nèi)銷免稅的也不能抵扣 ; 正常不應(yīng)該抵扣的??
2022-02-22 11:23:34
你好不需要進項轉(zhuǎn)出,可以退稅。
2021-04-21 12:50:50
轉(zhuǎn)出的話應(yīng)該是一一對應(yīng)的
2019-09-06 07:44:31
將本期已認證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應(yīng)的 貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當月申報抵扣對應(yīng)的進項稅額,即必須在內(nèi)銷當月將有關(guān)進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣” 當單證收齊時,進項稅額轉(zhuǎn)出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表18行 增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
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