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送心意

博言老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-06-12 21:48

您好,1、借:預付賬款  貸:銀行存款  等拿到發(fā)票,再沖預付賬款,借費用
2、水電費、房租計入管理費用
借:管理費用  貸:銀行存款
3、先做投資款,再做往來款
借:銀行存款  貸:實收資本    借:其他應收款   貸:銀行存款

有魅力的星星 追問

2020-06-12 21:54

1、單位和個人的往來款,通過其他應收款好,還是其他應付款好
2、房租水電一下子就記入費用了嗎?

博言老師 解答

2020-06-12 21:59

1、往來款看性質,企業(yè)付款就是應收款,企業(yè)收款就是應付款,同一個輔助單位,其他應收和其他應付掛單邊,不要應收、應付都有同一個人的余額就行
2、水電費不跨年直接計費用就行,對年度報告沒有影響,如果期限較長(超過3個月),你也可以掛待攤費用,按月攤銷

有魅力的星星 追問

2020-06-12 22:05

如果攤銷,具體賬務怎么做?

博言老師 解答

2020-06-12 22:17

比如分3個月攤銷一筆費用
借:待攤費用  3
貸:銀行存款  3
借:管理費用  1
貸:待攤費用  1

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