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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-06-12 17:01

借預提費用24000借管理費用13500貸銀行存款37500

王旭 追問

2020-06-12 17:02

老師這個是第幾題

文靜老師 解答

2020-06-12 17:03

注意,現(xiàn)在預提費用科目已經(jīng)取消啦,不清楚你們老師的要求是不是可以繼續(xù)用預提費用,如果不能用,就將預提費用改成應付賬款。另外車間固定資產(chǎn)修理費原來計入制造費用,現(xiàn)在進入管理費用。

王旭 追問

2020-06-12 17:03

老師我還有一題

王旭 追問

2020-06-12 17:04

這個題怎么做

文靜老師 解答

2020-06-12 17:04

預付租金,借預付賬款31200貸銀行存款31200,攤銷時借制造費用31200/3=10400貸預付賬款10400。

王旭 追問

2020-06-12 17:09

老師這個怎么借記其他應付款呢?

文靜老師 解答

2020-06-12 17:13

個人認為應該計入應付賬款,購買修理勞務的意思。其他應付款是指與企業(yè)的主營業(yè)務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領取的工資等。你這個題目是哪里的呢

王旭 追問

2020-06-12 17:15

會計實務書上的

王旭 追問

2020-06-12 17:22

老師這個(2)小題怎么寫?。?/p>

文靜老師 解答

2020-06-12 17:32

這個題目條件不嚴謹,我寫的分錄是10月份的處理,不知道要不要寫11月和12月攤銷的分錄。另外預付賬款有沒有期初余額?

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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