APP下載
曾經(jīng)的大碗
于2020-06-12 08:43 發(fā)布 ??3313次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-12 08:44
您好,可以報銷,若已在去年企業(yè)所得稅扣除。則直接附原費用憑證后即可。
曾經(jīng)的大碗 追問
2020-06-12 08:46
沒有扣除,直接照常報銷就行了是吧
小林老師 解答
2020-06-12 08:47
您好,若您去年沒有扣除,今年是不可以稅前扣除。
2020-06-12 08:57
那就是不能報銷嗎
2020-06-12 09:11
您好,報銷是可以的,賬可以計入相關(guān)費用,但企業(yè)所得稅不能稅前扣除。
2020-06-12 09:28
管理人員出差的住宿費餐飲費都可以計入差旅費中吧,有沒有什么限制
2020-06-12 10:20
我現(xiàn)在有費用發(fā)票6700元,進項稅68,這個分錄具體該怎么做
2020-06-12 10:38
您好,根據(jù)您的描述,管理人員出差的住宿費餐飲費都可以計入差旅費中。參考分錄,借管理費用~差旅費,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)68貸其他應(yīng)付款。
2020-06-12 10:46
需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎
2020-06-12 10:51
您好,也可以用以前年度損益調(diào)整,看您企業(yè)的核算程度,若通過以前年度損益調(diào)整,可以調(diào)整19年匯算清繳,這樣您這筆支出就能抵企業(yè)所得稅。
2020-06-12 11:05
不用調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅的話,是不是這筆費用就可以抵本年度的企業(yè)所得稅
2020-06-12 11:14
您好,用調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅,您做專項申報,可以抵19年企業(yè)所得稅。不用以前年度損益調(diào)整,這筆費用不可以抵本年度的企業(yè)所得稅。
2020-06-12 11:18
好的,謝謝
2020-06-12 11:26
客氣,非常榮幸能夠給您支持!
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老板報銷差旅費,找誰簽字???
答: 你好,根據(jù)公司財務(wù)審批流程,如果審批人是老板他自己簽字,財務(wù)入賬審核
報銷差旅費的時候 員工給的電子機票直接顯示1650元 怎么算稅
答: 你好,如果是一般納稅人,取得的這樣的機票可以抵扣的進項稅額=1650/1.09*9%
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出差補助可以跟報銷差旅費一起發(fā)給員工嗎?走公戶
答: 你好,可以的
報銷差旅費里面的稅怎么算
討論
老師問下,基層衛(wèi)生院報銷差旅費的上限是多少?
老師,如果老板報銷差旅費其中郵費890,補助750,這個帳都進差旅費嗎
報銷差旅費票據(jù)不全怎么辦
比如老板報銷差旅費,領(lǐng)導(dǎo)人簽老板的名字?經(jīng)手人簽誰的名字? 領(lǐng)款人簽老板名字?。也就是領(lǐng)款人,報銷人,領(lǐng)導(dǎo)人,都可以是同一個人老板嗎?
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.96 解題: 68270 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
曾經(jīng)的大碗 追問
2020-06-12 08:46
小林老師 解答
2020-06-12 08:47
曾經(jīng)的大碗 追問
2020-06-12 08:57
小林老師 解答
2020-06-12 09:11
曾經(jīng)的大碗 追問
2020-06-12 09:28
曾經(jīng)的大碗 追問
2020-06-12 10:20
小林老師 解答
2020-06-12 10:38
曾經(jīng)的大碗 追問
2020-06-12 10:46
小林老師 解答
2020-06-12 10:51
曾經(jīng)的大碗 追問
2020-06-12 11:05
小林老師 解答
2020-06-12 11:14
曾經(jīng)的大碗 追問
2020-06-12 11:18
小林老師 解答
2020-06-12 11:26