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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-11 22:41

你好,這樣做是正確的

耶耶耶 追問

2020-06-12 08:30

如果不掛應收票據(jù),掛應付票據(jù),是不是也是放在貸方??

小云老師 解答

2020-06-12 08:36

你收別人的票貼現(xiàn)就是應收票據(jù)不能用應付

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相關(guān)問題討論
直接計入 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 增值稅-銷項稅
2024-08-29 17:58:17
你好同學,借主營業(yè)務成本。貸銀行存款。
2022-12-27 15:49:59
同學你好 請重新提問方便老師們解答
2022-06-01 14:29:42
這個金額大嗎?金額大就放到固定資產(chǎn),金額小就直接放到費用處理。
2022-04-12 15:10:26
您好,借:管理費用,貸:銀行存款
2022-04-08 14:19:13
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