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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-11 14:12

你們是這個(gè)車幾時(shí)買的,這個(gè)2013.8.1之前才可以簡(jiǎn)易,或者是這個(gè)之前那是小規(guī)模交營(yíng)業(yè)稅才可以按這個(gè),http://www.shui5.cn/article/a3/110117.html附注1:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào)

(一)計(jì)算應(yīng)納稅額

1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%

2.只能開具增值稅普通發(fā)票

(二)如何報(bào)表申報(bào)

1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%);

2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算;

3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。

附注2:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報(bào)

(一)計(jì)算應(yīng)納稅額

1.放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)

2.可以開具增值稅專用發(fā)票

(二)如何報(bào)表申報(bào)

1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%);

2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。

大陸 追問

2020-06-11 14:32

不好意思,我們這輛車是2018年7月購(gòu)買的,賣的時(shí)候開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(普通發(fā)票),車價(jià)合計(jì)130000元。我想問的是,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)附表一中銷售額是填130000元,還是填130000/(1+13%)=115055.25元?謝謝您!

maize老師 解答

2020-06-11 14:41

是填130000/(1+ 13%)=115055.25元  附表1填寫是這個(gè),金額

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