国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-11 12:09

這個具體是什么錯誤呢,就是正確的分錄是什么呢?

追問

2020-06-11 12:10

沒有計提,想計提

江老師 解答

2020-06-11 12:12

直接反結(jié)賬后修改一下,就可以了,將憑證修改為:
借:管理費用——工會經(jīng)費
貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費
同時做分錄:
借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費
貸:銀行存款
這個不影響去年的賬務(wù)處理,不影響去年的財務(wù)報表,不影響去年的稅務(wù)申報表

追問

2020-06-11 12:43

2019年不能反結(jié)賬

江老師 解答

2020-06-11 12:50

直接沖銷原來的分錄,再按我說的分錄處理。就可以了。
不影響管理費用的金額
一正一負(fù)沖銷了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!后面這種是對的了.
2019-04-04 14:29:43
你好 要走計提 借方管理費用-工會經(jīng)費 貸方應(yīng)付職工薪酬借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行
2019-02-13 14:15:18
你好,需要先計提,然后支付的
2017-08-08 10:30:36
借:銀行存款。貸:管理費用-工會經(jīng)費 憑證是可以的,為便于財務(wù)軟件取數(shù),建議費用 借方紅字
2020-07-07 15:35:42
你好,不用的,這么做就行
2019-07-02 11:34:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...