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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-11 11:10

你好, 可以找銷售方開紅字發(fā)票

silence 追問(wèn)

2020-06-11 11:12

發(fā)票沒錯(cuò),是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)掛賬寫錯(cuò)了

silence 追問(wèn)

2020-06-11 11:13

被會(huì)計(jì)掛賬掛了兩家,其實(shí)就是一家

玲老師 解答

2020-06-11 11:25

是把其他家的發(fā)票坐在你家的帳上了,是這樣嗎?

silence 追問(wèn)

2020-06-11 11:26

不是,就是一家的賬,被會(huì)計(jì)掛成了兩家

玲老師 解答

2020-06-11 11:36

你把原來(lái)的分錄發(fā)來(lái),我看一下,具體是哪塊錯(cuò)誤,然后咱再做對(duì)應(yīng)的更正處理

silence 追問(wèn)

2020-06-11 11:42

發(fā)票上的公司名稱是澳得墻紙被會(huì)計(jì)寫成了奧得墻紙,字寫錯(cuò)了

玲老師 解答

2020-06-11 11:52

只是科目名寫錯(cuò)了,做一個(gè)更正的分錄就可以,比如借應(yīng)付賬款錯(cuò)誤名,貸應(yīng)付賬款正確名

silence 追問(wèn)

2020-06-11 11:54

把之前做錯(cuò)的紅沖之后再做個(gè)正確的,是不是就可以

玲老師 解答

2020-06-11 12:00

對(duì),這樣做也可以把錯(cuò)誤的紅沖再做正確的分錄

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你好, 可以找銷售方開紅字發(fā)票
2020-06-11 11:10:12
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計(jì)提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,含3%減按2%情形) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(一般納稅人適用一般計(jì)稅方法) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人,含3%減按2%情形) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失 借:營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失) 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得) 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得)
2019-06-25 14:43:54
你好,直接計(jì)入本期的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款
2020-03-06 14:28:18
金額不大的話直接做在2019年就好了!
2019-08-20 15:39:16
一八年確認(rèn)收入記應(yīng)收賬款。一九年確認(rèn)收入,做做銀行存款。
2020-04-10 13:23:06
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