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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-11 11:04

你好
借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
然后
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款

趙若媛 追問

2020-06-11 11:14

以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目嗎?

王超老師 解答

2020-06-11 11:19

你好,是的,還要看你們是否有盈余公積的

趙若媛 追問

2020-06-11 11:25

沒有盈余公積

趙若媛 追問

2020-06-11 11:25

直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目就可以了是嗎

王超老師 解答

2020-06-11 11:25

那么直接轉(zhuǎn)到利潤分配科目就可以的

趙若媛 追問

2020-06-11 11:25

好的,謝謝

王超老師 解答

2020-06-11 11:26

不客氣

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b( ̄▽ ̄)d

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相關(guān)問題討論
你好! 這部分所得稅,以前有沒有計提呢?
2020-12-30 17:49:11
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅,是指企業(yè)在納稅期限屆滿后,由于匯繳及計稅錯誤,造成實(shí)際應(yīng)納稅款大于實(shí)際匯繳稅款時,或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補(bǔ)交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實(shí)際匯繳稅款,需補(bǔ)繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補(bǔ)交的稅款計入未交稅金減免款項(xiàng),隨后反計入已交稅金,最后進(jìn)行貸方結(jié)轉(zhuǎn),將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識:另一種賬務(wù)處理方式是將補(bǔ)繳的稅款計入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)貸方,最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空,以及對應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022-05-20 09:16:30
你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2020-09-12 11:12:03
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